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关于进一步规范公司财务报销相关程序的规定

来源:   作者:    发布时间:2020-03-04     次浏览
关于进一步规范公司财务报销相关程序的规定为了进一步加强公司财务管理,严格执行财务制度,合理控制费用支出,经专题会议研究,对公司财务报销程序做如下规定。一、所有原始发票上要注明费用发生明细、日期、金额大...

关于进一步规范公司财务报销相关程序的规定

 

为了进一步加强公司财务管理,严格执行财务制度,合理控制费用支出,经专题会议研究,对公司财务报销程序做如下规定。

一、所有原始发票上要注明费用发生明细、日期、金额大小写、单位名称、内容并加盖对方单位的财务章。

二、报销程序:填制报销单据,须由经办人签名,部门负责人复核,主办会计审核(收据、白条等非正式发票不予报销),经总经理或总经理授权的分管领导审批方可报销。

三、对于项目工程开支的费用要注明所属项目,以便项目成本核算。

四、外协费用报销,按进度与到账相结合,由作业方填报、工程项目负责人、部门负责人签字认可,市场开发(生产管理)部复核后按报销程序报销。

五、差旅费报销需由委派出差的部门或委派领导签字,方可以报销。

六、业务招待,须事先填写接待申请单,经批准后按程序报销,报销时须附审批单、发票、申请单、菜单等资料。

七、教育培训费用报销须经党政办公室登记后,按公司有关规定办理报销手续。

八、所有高新技术开支需按项目填制,与合同预算相吻合。

九、劳务派遣人员绩效,按公司有关规定执行,统一核算。

十、经办报销手续或预支生产备用金,须由所在部门的正式职工办理。

十一、报销单据审批时间为每周三、周五(出差、会务等急需办理的事项除外)。

十二、各部门所需固定资产须报党政办公室汇总后统一采购。

十三、所有的原始单据尽量要求开具增值税专用发票,以便抵税。

十四、各部门因工作需要调阅财务凭证,须经公司领导审批同意,职工个人不得查阅财务资料。


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